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2014年安庆市人大常委会办公室预算编制说明

发布时间:2014-04-30     阅读次数:
2014年安庆市人大常委会办公室预算编制说明
一、市人大基本情况
(一)市人大常委会机关设综合办事机构3个:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会法规室;常委会工作机构8个:财政经济、预算审查、农村与农业、内务司法、教育科学文化卫生、民族宗教侨务外事、城乡建设环境与资源保护、人事代表选举等工作委员会。主要职能是在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。
(二)至2013年12月,市人大机关财政供养人员113人,包括在职61人,退休35人,离休11人,聘用人员6人。
(三)2014年安庆市人大工作要点:一是学习贯彻党的十八届三中全会精神;二是深化监督工作;三是做好重大事项决定和人事任免工作;四是推进民主法治建设;五是充分发挥代表作用;六是提升履职能力;七是加强宣传研究和联系交流。
二、2014年收入预算说明
2014年收入预算1082.69万元,其中:公共财政预算拨款1082.69万。
三、2014年支出预算说明
根据收支平衡的原则,(一)单位总支出相应安排1082.69万元,其中:1、基本支出767.49万元(在职人员支出预算336.12万元,对个人和家庭的补助支出预算325.04万元,商品和服务支出106.33万元);2、专项支出315.2万元。     
 安庆市人大常委会办公室
公共财政预算收支预算总表

收         入             
支          出
项目
预算数
项目
预算数
一、上年结余
0 
一、一般公共服务支出
755.15 
 
 
二、外交支出
 
二、财政拨款收入
1082.69 
三、国防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
三、纳入专户管理的政府非税收入
0 
五、教育支出
 
 
 
六、科学技术支出
 
四、其他收入
0 
七、文化体育与传媒支出
 
     事业收入
 
八、社会保障和就业支出
251.96 
     经营收入
 
九、医疗卫生支出
40.26 
     上级补助收入
 
十、节能环保支出
 
     附属单位上缴收入
 
十一、城乡社区支出
 
     其他
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探电力信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 35.32
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
收入总计
1082.69 
支出总计
1082.69 
注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。
 
 

公共财政预算收入预算表

单位编码
单位名称
合计
上年结余
财政拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
003001
安庆市人大办公室
1082.69
0
1082.69
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1082.69
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。
 
 
公共财政预算支出预算表

科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务支出
 1082.69
 767.49
 315.2
 
20101
人大事务
 1082.69
 767.49
 315.2
 
2010101
行政运行
 1082.69
 767.49
 315.2
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。
        2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
 
 
 
 
 
 
公共财政预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务支出
 1082.69
 767.49
 315.2
 
20101
人大事务
 1082.69
 767.49
 315.2
 
2010101
行政运行
 1082.69
 767.49
 315.2
 
……
……
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
 
 
 
财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

项        目
预 算 数
合      计
 
因公出国(境)费
0
公务接待费
38
公务用车购置及运行费
63
   其中:公务用车运行维护费
63
         公务用车购置 
0

 
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